12月11日,我集团2021年度内部审计工作启动会议在兴业大厦25楼会议室召开。集团党委书记、总裁赵文强,常务副总裁、内部审计工作委员会主任王玉剑,副总裁丁兆良,汇川建材总经理张峰等领导出席会议,集团内部审计工作委员会全体成员,各分公司主要负责同志,集团及各分公司财务部门相关负责人员参加会议。会议传达了丁杰董事长关于开展2021年度内部审计工作的指导意见,对集团2021年度内部审计工作提出了要求,相关单位负责同志作了表态发言。 会议指出,全面启动内审工作就是以“刀刃向内”的意识自觉和行动自觉,把脉定向,查漏补缺,进一步完善和改进现有内审制度体系,实行更加强有力的审计监督和服务,为企业经济安全保驾护航,实现企业资产的保值增值。会议要求,要充分认识内部审计工作的重要意义,严格体现审计工作正向引导作用。内部审计作为事后审计监督,重在体现检查纠正和审计服务作用,对发现的问题进行分析研究,揭示问题的性质,有针对性地提出改进建议,进而推动事后检查监督向事中、事前审计服务转变。 会议强调,各公司要按照要求做好相应准备,确保为本次审计营造良好的工作氛围。对涉及审计的事项提前准备,实事求是、准确详实地提供相关台账信息,全力以赴支持审计工作开展。要把督促检查审计意见的整改和执行情况作为接受审计监督的重要任务,根据审计中提出的问题进行整改,并认真分析问题产生的原因,举一反三,确保以后不出现类似问题。要进一步促使审计成果的转化和运用,各公司要利用审计数据库中的审计资料来考核甄别和使用干部,并及时对相关重点部门、重要岗位进行有效监督,实现审计效益的延续。 会上,审计工作委员会办公室宣读了本次内部审计工作的具体实施细则及注意事项、内容要求等。会后,集团还专门印发了《关于开展2021年度内审工作的通知》的红头文件,对内审工作的审计范围、审计形式、审计内容、审计时间及其他相关要求进行了安排部署。(文/王然 田文星)